欧洲亚马逊vat税号有什么用

时间:2023-06-08 20:10:33 职场 我要投稿

  欧洲亚马逊vat税号有什么用,说到欧洲亚马逊vat税号,有些人是不了解的。而vat是指增值税税号,如果没有vat增值税税号,会导致货物可能被扣无法清关。下面介绍欧洲亚马逊vat税号有什么用!

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  1、什么是VAT

  VAT指的是增值税税号,VAT即Value Added Tax、附加税、欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。

  2、什么是EROI

  EORI (Economic Operators’ Registration and Identification)号码是由欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一必备数字标识,一国注册全欧盟通用。

  3、EORI号和VAT的区别

  EORI号码用于跨境贸易清关,是欧盟国家内清关必备的欧盟税号,特别针对国际进出口贸易企业及个人必备的一个登记税号。

  而和VAT不同的是,无论申请方是否有VAT,如果进口方要以进口的名义将货物进口到欧盟国家,同时想要申请对应国家的进口税的退税费用,都需要提交EORI 登记号,同时申请进口退税也需要有 VAT 号。

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  那什么又是英国的VAT增值税呢?

  VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。

  VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。

  VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。

  如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。

  VAT增值税的税率是多少?

  VAT增值税有三种税率:20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等);

  0% 的税率(适用于极个别情况)。卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。

  进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的);

  通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同;

  绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。

  需要注意的`是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。

  如何缴纳VAT增值税?

  VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;指定正规会计师代为操作。

  如何申请亚马逊VAT税号(以英国站举例)

  申请所需材料

  个人、英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号。

  个人申请需要提供:

  VAT申请表;

  申请人护照或身份证正反两面扫描件;

  地址证明。

  以下证明文件任选两种:

  近期银行卡账单;

  近期信用卡账单;

  购房贷款明细;

  租房合同;

  出生证明。

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  英国公司、中国公司或者香港公司申请英国税号需要提供:

  VAT申请表;

  公司法人护照身份证正反两面扫描件;

  英国公司注册证书

  或国内营业执照扫描件

  香港公司注册证书和商业登记证的扫描件;

  地址证明。

  地址证明可以是以下文件任选两种:

  近期银行卡账单;

  近期信用卡账单;

  购房贷款明细;

  租房合同;

  出生证明。

  什么情况下需要去缴纳VAT呢?

  1、欧盟成员国卖家只要年销售超过8.1W(14/15财年);

  2、非欧盟成员国的卖家只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。

  即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在欧盟各国当地开设办公室或者聘用当地员工,您仍然需要缴纳VAT增值税。

  3、从中国直邮的中国卖家累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。

  只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。我想大部分卖家都会达到这个数,先注册个税号保险点。

  那我们要是符合要求但是不去交VAT会有什么样的危害呢?

  1、货物出口无法享受进口增值税退税。

  2、货物可能被扣无法清关。

  3、难以保证电商平台正常销售。

  4、不能提供有效的VAT发票,降低外客户成交率及好评率。

  5、可能会导致账号冻结。

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  1、欧洲VAT是什么:

  欧洲VAT主要指的是五个国家:德国、意大利、英国、法国和西班牙。VAT全称为value added tax,是一种流转税。这种流转税是针对纳税人生产经营活动的增资额所征收的税种。

  以英国为例,当服装进入英国,服装供应商需要缴纳进口税,这个进口税主要是进口增值税,也叫进口海关增值税。

  当这批服装销售完毕,服装供应商可以将进口增值税作为进项税申请退回,再按照销售额收取相应的销售税,这就是欧洲VAT。

  2、VAT税号的重要性:

  VAT税号是商业活动最直接的公司代码,用于企业的社会信用绑定,企业的纳税关联记录;是用于进出口业务以及销售业务的唯一指定号;

  是申报公司申报税收以及相关联的退税唯一指定号;也是第三方可以直接查询征信的唯一税号;VAT税号是仅有的指定号进行纳税的社会代码。

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  3、VAT计算方式:

  进口税=进口增值税(I MPORT VAT)+关税(I MPORT DUTY)

  进口增值税I MPORT VAT=(申报货值+头程运费+DUTY)*20%

  关税DUTY=申报货值*产品税率(不同产品,按不同税率计算)

  销售税VAT=(净售价net sales price的20%)或者(最终售价grass sales price反推的六分之一),VAT的标准税率为20%同时也有零税率和低税率,零税率有咖啡、婴幼儿用品等。

  4、如何给商品制定销售价格:

  产品的销售价格(含税)=产品定价(税前价格)+销售税VAT(客户承担)产品定价(税前价格)=货物到岸价+清关杂费+销售费用+利润货物到岸价=原产地购买价格+头程运费+关税。

  5、如何缴纳VAT增值税:

  VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):

  a、是使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

  b、是指定正规会计师代为操作;

  国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT增值税其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口增值税)的部分,而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的`。

  6、哪些情况需要缴纳VAT税:

  (1)企业在当地国家依法设立。

  (2)在当地国家存储库存并从当地国家配送商品。

  (3)从存储库存的其他欧盟国家向当地国家客户配送货物,并且你从所有销售渠道向当地国家客户的销售额超过了远程销售阈值。

  (4)从非欧盟国家发货给当地国家客户,同时你(或代表你的承运人)是登记进口商。

  7、VAT缴税不合格的影响:

  未按时申报和缴纳应付税款,欧洲相关国家税局会采取惩罚措施,例如征收应缴税额之外的罚金、滞纳金、利息等。

  不遵守增值税法规相关要求,该国税局还会将该问题反映给交易所在的网上平台,并要求该网上平台采取限制措施。

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  亚马逊平台会在法律允许的范围内配合政府相关部门对于可能存在增值税不合规的卖家和账号进行调查;

  并且会在收到税局的通知后,对被认定为不合规的卖家和账号采取限制措施,包括下架货物、限制刊登和禁止销售等。

  我们在此也是建议卖家朋友,在VAT税号申请通过后,请务必及时进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如实申报,确保店铺安全运营。

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